内部审计作用(审计到底是做什么的)

1. 内部审计作用,审计到底是做什么的?

简单说,审计就是查账的,审查企业已经做完的账务和报表资料是否真实合法。 一般公司是没有自己的审计人员的,都是一年一次聘请会计师事务所来审计的,只有大型企业集团会有自己的审计部门,即内部审计人员,但是每年仍然要外聘会计师事务所来做一次外部审计。

内部审计作用(审计到底是做什么的)

2. 什么是内部审计工作量?

内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。

在中国,内部审计不仅是部门、单位内部经济管理的重要组成部分,而且作为国家审计的基础,被纳入审计监督体系。

3. 每年做审计?

自从2014年公司注册资本由实缴制改成注册制、工商年检改成企业财务报告自行申报以后,越来越少的中小企业会聘请会计师事务所进行年度财务报表的审计。

以前的审计,滥竽充数较多

说实话,之前很多的审计并没有太大的用处,只是为了满足公司规范运营的要求。甚至一家资产规模上亿的企业,会计师事务所只要花2、3天的时间,拿着企业的未审的财务报表和科目余额表,就直接出具审计报告,报告厚度不足20页的都有。出具审计报告之后,再去补充一些最低要求的审计工作底稿,这种情况下的审计报告就是废纸篓。

现在的审计,去伪求真

现在企业聘请会计师事务所去审计,更多的目的是为上市公司信息披露的要求、收购业务财务摸底、以及一些为了办理特定业务需要。

虽然这些也并不是出于管理的需要来进行审计,但是审计过程中也会发现一些账务处理错误、内部管理流程上的问题。

审计的好处并不在于最终形成的审计报告,而是在审计过程中注册会计师将发现的问题不断地与企业进行沟通,一步一步的纠错公司经营的行为,点滴做起,不断帮助企业优化细节问题,积少成多,就能帮助企业一直保持在正道运营。

当然,会计师事务所行业,也存在不少害群之马,为了经济利益,与上市公司同流合污,避重就轻,蒙骗小股民,假造一片繁荣的景象,帮助上市公司实际控制人圈钱套现,这样的审计或是会计师事务所,对社会有害无利。

4. 内控审计与专项审计区别?

内控审计如专项审计的区别如下:

1、两者审计的内容广度不一样。内控审计的范围很广,所涉及的部门、人员、资源都比较庞大,只要是单位内部所涉及的东西都要进行审计;专项审计就是单独的去审计某个部门、某项业务或者某个行业,是比较单一的审计,不用去注意除了她以外的内容。

2、两者审计的作用不一样。内部审计是从宏观出发,对各项重要内容和环节展开审计,它的作用是有效的控制风险的加剧和发生,可以通过常规的审计去了解单位整体的经营状况。专项审计像挖井,一点一点往深挖掘,审查深入到业务的内部,去发现是否存在问题,一般性都会有详细的问题披露,或者调整建议。

3、两者审计的结果不一样。内部审计的结果可能涉及各个方面,并且是概括来说,有可能并没有很细致的指出具体的问题。专项审计只对一个方面做出详细的问题阐述,找出问题出现的原因,以及问题的具体处理办法。

5. 国企内部审计岗位有前途吗?

有。内部审计的作用是内部审计职能的外在表现。内部审计在企业管理中的作用,是内部审计部门行使审计职能、完成审计任务,在实现审计目标过程中(或之后)产生的客观效果。

国企的内审是否形同虚设没法一概而论,那种全盘否定的观点是极不负责的。但有一点,就我个人的经历来看,大多数分、子公司的审计岗成为摆设的可能性更高,

6. 内部审计是在干什么?

(1)风险评估及预防。风险评估是指内部审计对风险的识别及评价和评估相应措施应对风险的过程和方式。风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督,找出薄弱环节,尽早提前发出警报,起到风险的预警作用,再进行风险控制。内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点,经常而及时地了解企业各方面的状况,发现企业存在或是可能存在的潜在风险,进行分析,建立健全风险评价机制,帮助企业高层注意风险的管理和控制。

(2)监督与再控制。企业由于经营规模不断扩大、经营业务日趋复杂等使得企业高层很难直接控制各方面的经济活动。在这种情况下,管理层需要专门的监控机构对企业的以上情况进行监督与评价,达到其控制企业的目的。内部审计不仅要对内部控制制度的执行情况进行监督和控制,还要对内部控制的健全性、有效性进行评价,并提出改进以后工作绩效的建议,以助力企业实现更好地经营发展。

(3)咨询职能。随着市场风险变得越来越复杂,有些集团的下属企业自身判断能力不足以及企业各部门业务专业知识的狭窄,内部审计作为一种独立、客观的确认工作和咨询活动,它在企业中承担着咨询的职能。内部审计能针对企业中存在的不合理事项进行制止,预防出现更大的管理漏洞和经营方面的损失。从而维护好企业经营安全。

7. 组织赋予内部审计的职责?

一,加强审计宣传,二,业务熟悉,三,进行内部审计,出现问题及时整改,四进行审计总结。

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